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紀檢監察審計處扎實開展內部專項審計工作

發布部門:紀檢監察審計處 發布日期:2021-12-27 點擊量:

為強化內部管理,維護校內經濟秩序,2021年下半年,紀檢監察審計處成立審計組,對部分部門和系部開展了經濟責任審計和經費專項審計。

審計中,紀檢監察審計處通過與紀檢、財務等內部監督力量的協作配合,從學校黨政工作要點落實、黨風廉政建設、內部管理和控制制度建立健全及執行情況等方面對被審計對象進行了全面監督檢查,并將審計發現問題及整改意見向校長辦公會和黨委會作了專題匯報。紀檢監察審計處要求,各被審計對象作為整改第一責任人,要高度重視審計發現問題的整改工作,舉一反三、標本兼治,認真分析問題產生的原因,加強從源頭上解決問題,確保審計發現問題整改到位。

此次內部專項審計促進了學校部門內部管理、經費使用等方面制度漏洞和風險隱患的發現、排查與整改,充分發揮了審計“治已病、防未病”的作用。學校紀檢監察審計處將以督促問題整改為運用審計成果、提升審計質效的有力抓手,進一步加強監督檢查,為學校事業高質量發展提供堅實的紀律保障。(劉菁/文  陸瑾/審)


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